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達(dá)標(biāo)后不申請(qǐng)一般納稅人有哪些問(wèn)題?
2022-04-13 09:59:46

最近很多老板問(wèn)誠(chéng)信豐,公司這幾天生意不錯(cuò),銷售額大增,好像達(dá)到了一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)……那么,可以不申請(qǐng)一般納稅人登記嗎?聽(tīng)說(shuō)一般納稅人的稅率很高!別緊張,老板。誠(chéng)信菌告訴你:1。達(dá)標(biāo)一定要注冊(cè),否則后果很嚴(yán)重!2.申請(qǐng)一般納稅人,后稅率高,但進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。最終實(shí)際稅負(fù)可能會(huì)更低!

真的嗎?

當(dāng)然啦!且聽(tīng)老實(shí)菌慢慢講。

王老板賣手機(jī)已經(jīng)有些年頭了。他一直是小規(guī)模納稅人,沒(méi)有報(bào)考一般納稅人。今年他的生意不錯(cuò),連續(xù)12個(gè)月銷售收入104萬(wàn),達(dá)到了一般納稅人的登記標(biāo)準(zhǔn)。但是王老板怕多繳稅沒(méi)去登記,后來(lái)收了《稅務(wù)事項(xiàng)告知通知書(shū)》 …

由于未能按時(shí)辦理一般納稅人登記,王老板每月為10萬(wàn)元繳納約元。

銷售按17%的稅率征收增值稅,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以,光增值稅就要交一萬(wàn)七!

這是小規(guī)模納稅人的3%多,但不是1.2!

真騙人!誠(chéng)實(shí)。不是說(shuō)一般納稅人申請(qǐng)后其實(shí)少交了稅嗎?為什么這么多?

就是你主動(dòng)成為申請(qǐng)一般納稅人,享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣政策,而不是被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)超標(biāo)不登記,像王老板一樣被處罰!

原來(lái)如此!

那么申請(qǐng)一般納稅人的報(bào)名標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?

1.從事生產(chǎn)貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),或者主要從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)的納稅人,年增值稅銷售額在50萬(wàn)元以上的;

2.年應(yīng)稅服務(wù)銷售額超過(guò)500萬(wàn)元的納稅人;

3.其他行業(yè)年應(yīng)稅銷售額超過(guò)80萬(wàn)元。

這里的“年應(yīng)稅銷售額”不是指一個(gè)自然年度,而是指連續(xù)12個(gè)月,如2017年4月1日至2018年3月31日。這連續(xù)12個(gè)月是一個(gè)經(jīng)營(yíng)期。

超標(biāo)了還要辦理一般納稅人登記嗎?有什么例外嗎?

納稅人年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)在報(bào)告期結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)按照本公告第二條或第三條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù);

否則很可能是“被迫”的,也就是上面文章中王老板的例子:應(yīng)納稅額是根據(jù)銷售額按照適用的增值稅稅率計(jì)算的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不能使用增值稅專用發(fā)票!

但也有例外。

1.個(gè)體工商戶以外的自然人;

2.應(yīng)稅行為不經(jīng)常發(fā)生,主要是指很少涉及增值稅,只有偶爾一兩次銷售行為超過(guò)小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)。這類單位和個(gè)體工商戶可以選擇小規(guī)模納稅人,但需要提交申請(qǐng)聲明,由稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行判斷。

一般納稅人申請(qǐng)有什么好處?

1.進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。如果你的投入總是大于你的產(chǎn)出,原則上你總是可以繳納增值稅的;

2.所得稅不再核定征收,改為查賬征收。虧損不用交所得稅,比小規(guī)模納稅人交的稅少;

3.有資格開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具給買家。比小規(guī)模納稅人更有競(jìng)爭(zhēng)力,可以被購(gòu)買者用來(lái)抵扣其產(chǎn)量,變相擴(kuò)大銷售對(duì)象范圍,增加銷售額;

4.也是力量的象征。一般納稅人申請(qǐng)后很容易和一般納稅人做生意。通常大公司都是一般納稅人,很容易做大生意;

5.一般納稅人財(cái)務(wù)、稅務(wù)、管理要求規(guī)范,財(cái)務(wù)人員要求高,可以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

那么,不符合標(biāo)準(zhǔn)可以申請(qǐng)嗎?

可以,但是必須滿足兩個(gè)條件:

1、有固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;

2.能夠按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置賬簿,根據(jù)合法有效的憑證提供準(zhǔn)確的稅務(wù)信息。

然而,普通納稅人應(yīng)該謹(jǐn)慎

如果您以前有通用機(jī)票,可以在辦稅服務(wù)廳注銷通用機(jī)票,并申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票票證聯(lián)系稅控服務(wù)商購(gòu)買稅控設(shè)備。

如果有增值稅普通發(fā)票和稅控設(shè)備,請(qǐng)到網(wǎng)廳辦理增值稅專用發(fā)票,攜帶稅控設(shè)備到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更改和書(shū)寫(xiě)。

由于小規(guī)模申報(bào)是季度申報(bào),一般納稅人要按月申報(bào),所以申報(bào)期的銜接尤為重要!

類型聲明卡清算

如果從1月(4月、7月、10月同1月)開(kāi)始申請(qǐng)一般納稅人,可以從2月開(kāi)始進(jìn)行月度自行申報(bào)。1月份申報(bào)成功后,要及時(shí)更改稅控面板文件,從2月份開(kāi)始正常復(fù)制納稅申報(bào)卡。

如果從2月(5月、8月、11月、2月)開(kāi)始申請(qǐng)一般納稅人,1月到辦稅服務(wù)廳手工申報(bào)小規(guī)模增值稅;從3月份的征稅期開(kāi)始按月計(jì)算

自行申報(bào)2月申報(bào)成功后,及時(shí)辦理稅控盤(pán)檔案變更,3月征期起正常抄報(bào)稅清卡

  3月起申請(qǐng)一般納稅人(6月、9月、12月同3月)4月征期到辦稅服務(wù)廳手工申報(bào)所屬1月、2月份小規(guī)模增值稅和所屬3月份一般納稅人增值稅1-3月正常抄報(bào)后,于4月征期前辦理稅控檔案變更,4月征期申報(bào)后,申報(bào)窗口辦理清卡

 

  各位老板,如果你達(dá)到了一般納稅人申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)一定要盡快登記!如果你沒(méi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),但想要擴(kuò)展業(yè)務(wù),使用增值稅專用發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以申請(qǐng)哦!如果您對(duì)這方面不是很清楚歡迎免費(fèi)咨詢www.kxsls.com,聯(lián)系電話4008277738

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