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香港公司報(bào)稅,香港公司報(bào)稅中常用的專業(yè)名詞你都知道是什么意思嗎
2020-11-04 17:46:09
1.香港公司報(bào)稅
2.香港公司報(bào)稅常用的專業(yè)名詞解析
3.香港公司報(bào)稅注意事項(xiàng)

1.香港公司報(bào)稅

香港公司報(bào)稅是一項(xiàng)需要專業(yè)人士來(lái)處理的工作,雖然說(shuō)香港的稅種少,報(bào)稅程序沒(méi)有那些復(fù)雜的審核程序,但是香港公司報(bào)稅有很多細(xì)節(jié)也是需要謹(jǐn)慎對(duì)待不可忽視的。香港公司主要有利得稅、薪俸稅和物業(yè)稅,一般國(guó)內(nèi)投資者注冊(cè)的香港公司沒(méi)有雇員在香港沒(méi)有房產(chǎn),通常只需申報(bào)利得稅即可。如果利潤(rùn)來(lái)源在香港以外的地方可以申請(qǐng)離岸豁免。如果公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)就可以申請(qǐng)零申報(bào)。
香港公司在遞交了稅表、會(huì)計(jì)報(bào)告和核數(shù)師報(bào)告后,稅務(wù)局將會(huì)在三個(gè)月內(nèi)完成評(píng)稅,如果確認(rèn)公司是虧損或沒(méi)有利潤(rùn)的,稅務(wù)局會(huì)向公司發(fā)出無(wú)需繳稅的通知函, 并記錄虧損額度留到下一年抵扣。而如果有利潤(rùn)產(chǎn)生的,則應(yīng)按照相關(guān)稅率向政府繳稅。香港公司報(bào)稅的方式主要有以下三種:
1、業(yè)務(wù)不活躍申報(bào):這種方式通常見(jiàn)于品牌托管的香港公司,而要使用這種方式報(bào)稅,則該公司必須無(wú)任何香港銀行賬戶,并沒(méi)有產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2、做賬后申請(qǐng)離岸免稅:通常見(jiàn)于注冊(cè)香港公司后,用于離岸經(jīng)營(yíng)的公司(大部分內(nèi)地客商注冊(cè)的香港公司都采用此種經(jīng)營(yíng)方式)。這些公司的共性就是開設(shè)了香港銀行賬戶,但所有運(yùn)營(yíng)活動(dòng)均不在香港進(jìn)行,利潤(rùn)也并不來(lái)自于香港,因此可以進(jìn)行離岸經(jīng)營(yíng)收入免稅。
3、實(shí)際做帳納稅:這種方式通常用于在香港實(shí)際經(jīng)營(yíng)的公司。但由于香港極低的稅率和每年的稅收豁免政策,小型初創(chuàng)企業(yè)即便實(shí)際申報(bào),需要繳納的稅費(fèi)也較低。

2.香港公司報(bào)稅常用的專業(yè)名詞解析

1.香港稅賦,香港是一個(gè)稅基窄、稅種少、稅法簡(jiǎn)單的最自由的貿(mào)易通商港口。香港稅賦雖然簡(jiǎn)單,為了更好地在香港開源節(jié)流,熟悉香港的稅務(wù)自然是必要的。
2.海外盈利,若公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生在香港特別行政區(qū)之外,所獲取的利潤(rùn)屬海外盈利,此種盈利不必向香港稅務(wù)局繳納根據(jù)盈利計(jì)算的利得稅。業(yè)務(wù)不在本港發(fā)生即可申請(qǐng)海外盈利,例如供應(yīng)商和客戶均不是香港客商,訂單的簽署過(guò)程均不在香港發(fā)生,未在香港發(fā)生報(bào)關(guān)、收發(fā)貨等,未在香港政府留有任何經(jīng)營(yíng)紀(jì)錄等。
3.核數(shù)報(bào)告,核數(shù)報(bào)告由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師根據(jù)核數(shù)準(zhǔn)則對(duì)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表以及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行分析、審核后,所做出的具專業(yè)性和權(quán)威性的報(bào)告。核數(shù)報(bào)告不僅可以用作報(bào)稅,還可用做信貸、借貸審查,同時(shí)亦可通過(guò)核數(shù)報(bào)告提高公司的管理水平并保障股東的權(quán)益。
4.合理避稅,在合情、合理、合法的情況下,進(jìn)行避稅,這是企業(yè)追求的目標(biāo),也符合開源節(jié)流的經(jīng)營(yíng)原則。要達(dá)到這一點(diǎn),首先要從內(nèi)部的財(cái)務(wù)管控做起,在通過(guò)企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和政府的稅務(wù)政策的分析,找出一種合理避稅的辦法。
5.CRS稅務(wù)信息交換
CRS稅務(wù)信息交換舉例來(lái)說(shuō):中國(guó)和新加坡采納“共同申報(bào)準(zhǔn)則”(CRS)之后,某中國(guó)稅收居民在新加坡金融機(jī)構(gòu)擁有賬戶,則該居民的個(gè)人信息以及賬戶收入所得會(huì)被新加坡金融機(jī)構(gòu)收集并上報(bào)新加坡相關(guān)政府部門,并與中國(guó)相關(guān)政府部門進(jìn)行信息交換,這種交換每年進(jìn)行一次。
6.進(jìn)出口稅,香港是自由貿(mào)易港口,進(jìn)出口貨物除了煙酒、化妝品和特殊規(guī)定外,其他貨品都可以享受進(jìn)出口免稅。

3.香港公司報(bào)稅注意事項(xiàng)

1.如果你是新成立的公司,第一次需要報(bào)稅時(shí)間就是成立日計(jì)起的18個(gè)月內(nèi),一般這段時(shí)間你會(huì)收到稅局發(fā)出的利得稅表,相關(guān)人士必須在3個(gè)月內(nèi)完成報(bào)稅事宜。
2.如果你是非新成立的公司,你就會(huì)在從第一次報(bào)稅期后的12個(gè)月后會(huì)接收到利得稅表,但留意相關(guān)人士必須在1個(gè)月內(nèi)完成報(bào)稅工作。
3.有時(shí),由于各種原因,導(dǎo)致香港公司在報(bào)稅期內(nèi)沒(méi)有收到香港稅務(wù)局發(fā)來(lái)的利得稅表,這并不意味著香港公司不用做賬報(bào)稅。在這種情況下,香港公司應(yīng)該在報(bào)稅期限內(nèi),自覺(jué)完成報(bào)稅工作。如果逾期未能報(bào)稅的,不但會(huì)帶來(lái)罰款,甚至?xí)盏较愀鄯ㄔ旱膫髌薄?/div>
4.如果是逾期報(bào)稅,只要盡快找到你們的秘書公司處理,一般會(huì)受到香港稅務(wù)局1200港幣到3000港幣左右的罰款,初犯的還可以寫解釋信到稅局求情豁免。
5.若長(zhǎng)期零申報(bào),公司就會(huì)被稅局納為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,輕則要求提供從公司成立日子起每年的審計(jì)報(bào)告,重則的話,公司股東會(huì)收到法院的上庭傳票。
說(shuō)了這么多都是為了告訴大家香港公司報(bào)稅很重要,不可忽視,香港的稅率已經(jīng)非常低了,不要為了節(jié)稅而節(jié)稅,做出不合法規(guī)的行為,避稅也要在合理范圍內(nèi),而且正確報(bào)稅對(duì)香港公司樹立國(guó)際形象,為以后公司上市都是有幫助的,因此千萬(wàn)別因小失大,為了節(jié)省一點(diǎn)稅款而損害公司的利益。

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