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深圳公司記賬報(bào)稅的方法、流程及稅種
2021-11-13 09:18:32
對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來說,公司一旦注冊(cè),拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,就要開始辦理稅務(wù),各種稅務(wù)讓人摸不著頭腦。 沒錯(cuò)!公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記申請(qǐng)獲批后,下個(gè)月需要記賬報(bào)稅。 報(bào)稅的方法和流程:1 .記賬報(bào)稅分兩步,即登記公司的各種費(fèi)用、成本、收入等明細(xì),匯總到賬簿中進(jìn)行報(bào)稅。 2.記賬步驟:深圳公司注冊(cè)流程1。根據(jù)日常業(yè)務(wù)填寫憑證。 記賬憑證應(yīng)附有正式發(fā)票。 2.根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金簿、存款日記賬和各明細(xì)賬。 3.月末根據(jù)月度記賬憑證匯總,填寫賬戶匯總表,并根據(jù)賬戶匯總表登記總賬。 (如果業(yè)務(wù)量大,記賬憑證多,也可以按十天匯總,登記總賬。) 4. 根據(jù)總賬中各科目的余額和金額填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。 3.報(bào)稅就是報(bào)稅。 納稅申報(bào)是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交稅務(wù)事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為。它是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù),也是稅收管理信息的主要來源和稅收管理的重要制度。 這里給各位新老板簡(jiǎn)單介紹一下我們經(jīng)常涉及的一些稅種:1。增值稅是我國(guó)最大的稅種,有流水就要征收。簡(jiǎn)單來說,增值稅就是對(duì)增值額(即買賣價(jià)格之差)征稅,可以避免對(duì)同一種商品或服務(wù)以及每個(gè)流通環(huán)節(jié)雙重征稅。 增值稅的計(jì)算方法:一般納稅人:應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)于一般納稅人,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但小規(guī)模發(fā)票不能。 但這并不是說小規(guī)模納稅人的老板要交很多稅。 每月資產(chǎn)銷售額不超過3萬元(季度納稅9萬元)的,2021年1月1日至2021年12月31日,可享受小微企業(yè)暫免增值稅優(yōu)惠政策。 但是,如果開具的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,則仍應(yīng)繳納增值稅專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅款。 2.企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅是僅次于增值稅的第二大稅源。 簡(jiǎn)單來說,就是對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)征稅(嚴(yán)格來說,會(huì)計(jì)利潤(rùn)不同于應(yīng)稅收入)。 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)以外的企業(yè)需要按利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅,稅率通常為25%。 注:減半征收是指年應(yīng)納稅所得額乘以50%,再按20%的稅率計(jì)算,即實(shí)際稅負(fù)為10%。 這里的微利小企業(yè)不同于我們上面的小微企業(yè)。 無論你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,只需要滿足以下標(biāo)準(zhǔn):此外,高新技術(shù)企業(yè)只能繳納15%;深圳前海也符合15%的要求。 3.個(gè)人所得稅說到“個(gè)人所得稅”,大家一般都會(huì)想到自己的工資。事實(shí)上,個(gè)人所得稅的征稅范圍比這要廣得多。“工資薪金所得”只是個(gè)人所得稅的征稅范圍之一。
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