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比如兩個做咨詢服務(wù)的好朋友,決定一起創(chuàng)業(yè),各自成立了公司。
其中,一個小伙伴一開始選擇做小規(guī)模納稅人。
b合伙人選擇了一般納稅人。
一季度,他們都實現(xiàn)了8萬元的收入。
然后,一個小伙伴每季度申報一次,因為不超過9萬,所以不用交一分錢增值稅,國家免稅,通過正規(guī)渠道避稅。
如果B的合伙人都是個體戶,沒有外包給他人,都是自己做的,所以沒有獲得進項票抵扣。
那么他要交的稅= 8/1.06 * 0.06 = 4528.3元。
也就是說,雖然他們都取得了8萬元的單筆收入,但A沒有交稅,B要交4000多元。
但如果還是有A、B兩個小伙伴的公司,比如下個季度都接到大訂單,兩個人都賺20萬。
然后,因為高于9萬,不能免稅,要按照20萬的收入納稅。(注意這里不是200-90,000 = 110,000支付)
一個公司需要納稅= 20/1.03 * 0.03 = 5825元。
B公司就不一定了,因為一般納稅人繳納的稅=增值稅-取得的進項稅。
取得進項稅發(fā)票的情況不同,納稅也不同。
比如B還是自己做的。如果他當月沒買什么東西或者買了什么東西,可以拿到進項增值稅專用發(fā)票抵扣稅款,那么B就要交20/1.06*0.06=11320元的稅。
但是,如果本季度B因為沒有人手而被外包公司代勞,他就拿到了10萬元的特價票。那么他只需要支付(20-10)/1.06*0.06=5660。稅收比規(guī)模小。
然后大家問,如果A也找外包,拿到10萬的票,是不是也可以扣稅?
當然不是,因為小規(guī)模的稅不能扣,因為國家已經(jīng)給你的稅率低。
對于服務(wù)業(yè),一般納稅人為6%,小規(guī)模納稅人為3%,小規(guī)模納稅人有很好的9萬元以下免稅政策。
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